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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001541
Monto de la Factura
₲ 2.275.900
Nro. Solicitud de Transferencia
140606
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.164.340

Retención DNCP
₲ 8.110
Retención IVA
₲ 62.070
Retención Renta
₲ 41.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121632
Monto Contrato
₲ 770.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.363.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.363.954

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social