Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.092.160
Retención DNCP
₲ 7.840
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 40.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121632
Monto Contrato
₲ 770.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.363.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.363.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304865
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social