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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002317
Monto de la Factura
₲ 14.408.292
Nro. Solicitud de Transferencia
60554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
16-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.874.224

Retención DNCP
₲ 53.791
Retención IVA
₲ 205.833
Retención Renta
₲ 274.444
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119678
Monto Contrato
₲ 58.302.456
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.732.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.732.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia