Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006018
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47966
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.573
Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
7/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121243
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.721.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.721.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300831
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles y otros de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes
