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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000984
Monto de la Factura
₲ 143.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77650
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.228.146

Retención DNCP
₲ 510.491
Retención IVA
₲ 3.906.818
Retención Renta
₲ 2.604.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80052674-0
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123055
Monto Contrato
₲ 322.602.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.789.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.789.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
298462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para actividades físicas
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes