Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0038058
Monto de la Factura
₲ 7.161.228
Nro. Solicitud de Transferencia
91132
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.895.786
Retención DNCP
₲ 26.735
Retención IVA
₲ 102.303
Retención Renta
₲ 136.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119677
Monto Contrato
₲ 59.997.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.799.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.799.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia