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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0037958
Monto de la Factura
₲ 1.377.616
Nro. Solicitud de Transferencia
69774
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.368

Retención DNCP
₲ 5.248
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119677
Monto Contrato
₲ 59.997.552
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.799.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.799.351

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia