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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001418
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153356
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 380.393

Retención DNCP
₲ 1.425
Retención IVA
₲ 10.909
Retención Renta
₲ 7.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119373
Monto Contrato
₲ 1.141.838.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.093.833.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.093.833.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300486
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar