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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 619.043.010
Nro. Solicitud de Transferencia
6985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.698.648

Retención DNCP
₲ 2.206.044
Retención IVA
₲ 16.882.991
Retención Renta
₲ 11.255.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
5/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-121244
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 808.909.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 808.909.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300831
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructuras Civiles y otros de la SND y CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes