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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034413
Monto de la Factura
₲ 58.180
Nro. Solicitud de Transferencia
19418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.947

Retención DNCP
₲ 233
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128461
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.070.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.070.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil