Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035045
Monto de la Factura
₲ 79.303
Nro. Solicitud de Transferencia
19418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.986
Retención DNCP
₲ 317
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128461
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.070.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.070.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil