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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0033331
Monto de la Factura
₲ 37.540.298
Nro. Solicitud de Transferencia
175414
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.396.569

Retención DNCP
₲ 143.668
Retención IVA
₲ 267.059
Retención Renta
₲ 733.002
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128461
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.070.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.070.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil