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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034566
Monto de la Factura
₲ 20.596.955
Nro. Solicitud de Transferencia
7444
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.974.143

Retención DNCP
₲ 78.892
Retención IVA
₲ 141.408
Retención Renta
₲ 402.512
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128461
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 726.070.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 726.070.563

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil