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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016197
Monto de la Factura
₲ 4.087.425
Nro. Solicitud de Transferencia
3870
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
16-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.965.738

Retención DNCP
₲ 15.683
Retención IVA
₲ 25.988
Retención Renta
₲ 80.016
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128459
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.031.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.031.056

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil