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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003693
Monto de la Factura
₲ 170.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103514
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.727.772

Retención DNCP
₲ 606.046
Retención IVA
₲ 4.638.109
Retención Renta
₲ 3.092.073
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119812
Monto Contrato
₲ 1.680.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.588.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.588.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia