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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 159.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61910
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.776.699

Retención DNCP
₲ 568.756
Retención IVA
₲ 4.352.727
Retención Renta
₲ 2.901.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-119812
Monto Contrato
₲ 1.680.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.588.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.258.588.073

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301192
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la Secretaria Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia