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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0023614
Monto de la Factura
₲ 29.329.600
Nro. Solicitud de Transferencia
132657
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.935.283

Retención DNCP
₲ 105.136
Retención IVA
₲ 752.774
Retención Renta
₲ 536.407
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KEOPS GROUP S.A.
RUC
80068715-9
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134560
Monto Contrato
₲ 401.647.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.038.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.959.591

Datos de la Licitación

ID de Licitación
313907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para la SNNA LPN Nº 03/2016
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia