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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007846
Monto de la Factura
₲ 167.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.976.581

Retención DNCP
₲ 595.737
Retención IVA
₲ 4.559.209
Retención Renta
₲ 3.039.473
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
030/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128269
Monto Contrato
₲ 4.253.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.018.874.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.018.874.826

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309079
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para funcionarios de Planta de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social