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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 47.310.154
Nro. Solicitud de Transferencia
49939
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.991.096

Retención DNCP
₲ 168.596
Retención IVA
₲ 1.290.277
Retención Renta
₲ 860.185
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128408
Monto Contrato
₲ 1.433.873.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.363.634.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.363.634.028

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314746
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la SND
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes