Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003066
Monto de la Factura
₲ 87.917.280
Nro. Solicitud de Transferencia
149183
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.607.735
Retención DNCP
₲ 313.305
Retención IVA
₲ 2.397.744
Retención Renta
₲ 1.598.496
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123301
Monto Contrato
₲ 1.038.886.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.098.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.098.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social