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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003141
Monto de la Factura
₲ 171.828.580
Nro. Solicitud de Transferencia
107851
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2017
Fecha de la Transferencia
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.405.855

Retención DNCP
₲ 612.335
Retención IVA
₲ 4.686.234
Retención Renta
₲ 3.124.156
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-123301
Monto Contrato
₲ 1.038.886.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 892.098.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 892.098.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores asistidos por la la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social