Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000224
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 96.323.405
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107614
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-08-2017
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            19-09-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-09-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 91.601.806
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 343.262
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.627.002
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.751.335
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COTEBRAS S.A.
        
                                    RUC
                            
            80060513-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            27/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-16-125265
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 702.470.506
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 616.440.707
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 616.440.707
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            309618
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Obras de Ampliación de la Secreataría de Acción Social
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio de Desarrollo Social
        