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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007320
Monto de la Factura
₲ 31.174.720
Nro. Solicitud de Transferencia
44836
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.646.592

Retención DNCP
₲ 111.095
Retención IVA
₲ 850.220
Retención Renta
₲ 566.813
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-133889
Monto Contrato
₲ 652.451.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.469.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.469.355

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318319
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social