Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000217
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 199.081.591
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            108987
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 189.322.974
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 709.454
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.429.498
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.619.665
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            V & V S.A
        
                                    RUC
                            
            80038216-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12001-16-123984
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.281.269.353
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.169.449.264
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.169.449.264
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            306252
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Sillas de Ruedas, Muletas, Audífonos, Andadores y Otros para Servicio Social - Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
        