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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024162
Monto de la Factura
₲ 78.902.913
Nro. Solicitud de Transferencia
7459
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.491.497

Retención DNCP
₲ 301.858
Retención IVA
₲ 569.464
Retención Renta
₲ 1.540.094
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-128460
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.778.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.778.707

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307533
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil