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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0009580
Monto de la Factura
₲ 12.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82040
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.706.565

Retención DNCP
₲ 45.120
Retención IVA
₲ 202.109
Retención Renta
₲ 230.206
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12001-16-134278
Monto Contrato
₲ 196.686.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.961.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.961.236

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318527
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas