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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0055391
Monto de la Factura
₲ 1.005.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193982
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.637

Retención DNCP
₲ 3.545
Retención IVA
₲ 27.409
Retención Renta
₲ 27.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173524
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.336.939
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.336.939

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico