Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001137
Monto de la Factura
₲ 148.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158993
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.100.379
Retención DNCP
₲ 524.639
Retención IVA
₲ 4.056.491
Retención Renta
₲ 4.056.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185406
Monto Contrato
₲ 948.400.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 893.324.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.324.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368383
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico
