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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011905
Monto de la Factura
₲ 1.617.216
Nro. Solicitud de Transferencia
45410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.300

Retención DNCP
₲ 5.704
Retención IVA
₲ 44.106
Retención Renta
₲ 44.106
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO INTEGRAL S.A.
RUC
80079895-3
Número de Contrato
103/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-185133
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 834.082.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 834.082.338

Datos de la Licitación

ID de Licitación
366280
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL ÁREA METROPOLITANA, DPTOS. DE ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ Y AMAMBAY - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico