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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002586
Monto de la Factura
₲ 3.035.501
Nro. Solicitud de Transferencia
158753
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2019
Fecha de la Transferencia
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.859.221

Retención DNCP
₲ 10.708
Retención IVA
₲ 82.786
Retención Renta
₲ 82.786
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173529
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.021.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.021.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico