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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002435
Monto de la Factura
₲ 11.364.268
Nro. Solicitud de Transferencia
111997
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.704.313

Retención DNCP
₲ 40.085
Retención IVA
₲ 309.935
Retención Renta
₲ 309.935
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173529
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.021.917
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.021.917

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico