Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002453
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.269.102
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            111997
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-08-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-09-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-09-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.195.402
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 4.476
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 34.612
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 34.612
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TALLER INTEGRAL S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80053036-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-19-173529
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 160.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 128.021.917
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 128.021.917
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354905
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        