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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0057608
Monto de la Factura
₲ 755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35941
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
13-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 752.255

Retención DNCP
₲ 2.745
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173525
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.486.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.486.749

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico