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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012602
Monto de la Factura
₲ 5.655.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125706
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.326.599

Retención DNCP
₲ 19.947
Retención IVA
₲ 154.227
Retención Renta
₲ 154.227
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-173522
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.205.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.205.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico