Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000854
Monto de la Factura
₲ 203.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.211
Retención DNCP
₲ 717
Retención IVA
₲ 5.536
Retención Renta
₲ 5.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184700
Monto Contrato
₲ 773.760.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.597.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.597.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico