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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-020-0000851
Monto de la Factura
₲ 49.132.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31852
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.278.771

Retención DNCP
₲ 173.301
Retención IVA
₲ 1.339.964
Retención Renta
₲ 1.339.964
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184700
Monto Contrato
₲ 773.760.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.597.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.597.467

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico