Datos del Pago
Nro. de Factura
001-020-0000441
Monto de la Factura
₲ 149.174.726
Nro. Solicitud de Transferencia
90489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.511.742
Retención DNCP
₲ 526.180
Retención IVA
₲ 4.068.402
Retención Renta
₲ 4.068.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-184700
Monto Contrato
₲ 773.760.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 728.597.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 728.597.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTALES, REACTIVOS Y OTROS MATERIALES MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico