Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002606
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 665.917
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            192088
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            23-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 627.246
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.349
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.161
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 18.161
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TALLER INTEGRAL S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80053036-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            08
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-13003-19-173528
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 140.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 132.108.937
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 132.108.937
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            354905
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        