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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
010-002-0014347
Monto de la Factura
₲ 4.313.628
Nro. Solicitud de Transferencia
48502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
06-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.063.125

Retención DNCP
₲ 15.215
Retención IVA
₲ 117.644
Retención Renta
₲ 117.644
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-13003-19-176797
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 207.676.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.676.783

Datos de la Licitación

ID de Licitación
354905
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LAS FISCALIAS REGIONALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico