Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001164
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 33.000.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            191732
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-01-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 31.054.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 116.400
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 900.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 900.000
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDRES REINALDO MENDEZ
        
                                    RUC
                            
            987657-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            15/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12017-21-207599
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 792.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 744.711.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 744.711.000
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            391551
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN N° 4 Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento para el Sistema de Información Ambiental (SIAM)
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
        