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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068761
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165932
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.022.400

Retención DNCP
₲ 77.600
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 600.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
144/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-194557
Monto Contrato
₲ 79.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.990.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.990.126

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas