Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0006193
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 10.856.580
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            88289
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            26-07-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            06-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.351.180
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.118
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 155.094
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 310.188
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMPAÑIA PARAGUAYA DE OXIGENO S.A
        
                                    RUC
                            
            80040095-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            156
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-20-194744
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 11.603.798.850
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.063.706.468
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.063.706.468
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            386837
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE GASES MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
        
                                    Convocante
                            
            Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Facultad de Ciencias Medicas
        