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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022971
Monto de la Factura
₲ 28.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117401
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.750.735

Retención DNCP
₲ 100.175
Retención IVA
₲ 774.545
Retención Renta
₲ 774.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187787
Monto Contrato
₲ 309.792.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.219.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.750.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
373448
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD RERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas