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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032514
Monto de la Factura
₲ 599.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145016
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.118.687

Retención DNCP
₲ 2.116.223
Retención IVA
₲ 16.362.545
Retención Renta
₲ 16.362.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
122/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192720
Monto Contrato
₲ 599.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.118.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.118.687

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383980
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas