Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013631
Monto de la Factura
₲ 456.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163616
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 435.687.424
Retención DNCP
₲ 1.688.576
Retención IVA
₲ 6.528.000
Retención Renta
₲ 13.056.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
143/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193962
Monto Contrato
₲ 2.231.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.127.246.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.127.246.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas