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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013868
Monto de la Factura
₲ 43.815.290
Nro. Solicitud de Transferencia
129131
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2020
Fecha de la Transferencia
29-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.270.818

Retención DNCP
₲ 154.548
Retención IVA
₲ 1.194.962
Retención Renta
₲ 1.194.962
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
010-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-192216
Monto Contrato
₲ 94.541.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.230.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.051.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO Y EQUIPOS INFORMÁTICOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales