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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002043
Monto de la Factura
₲ 3.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128111
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.561.259

Retención DNCP
₲ 13.598
Retención IVA
Retención Renta
₲ 105.143
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
224/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186828
Monto Contrato
₲ 210.922.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.340.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.340.658

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas