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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012293
Monto de la Factura
₲ 62.992.986
Nro. Solicitud de Transferencia
22523
Fecha Solicitud de Transferencia
18-03-2021
Fecha de la Transferencia
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.523.509

Retención DNCP
₲ 239.525
Retención IVA
₲ 377.958
Retención Renta
₲ 1.851.994
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
001-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186396
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.102.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.405.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo y Servicios Conexos - Plurianual 2020, 2021 y 2022. - Ad Referéndum 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales