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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012292
Monto de la Factura
₲ 2.343.587
Nro. Solicitud de Transferencia
41991
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.251.714

Retención DNCP
₲ 8.911
Retención IVA
₲ 14.061
Retención Renta
₲ 68.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GO!TRAVEL S.A
RUC
80072204-3
Número de Contrato
001-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186396
Monto Contrato
₲ 1.440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.102.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.405.741

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasaje Aéreo y Servicios Conexos - Plurianual 2020, 2021 y 2022. - Ad Referéndum 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales