Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083285
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.838.545
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
56/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188307
Monto Contrato
₲ 730.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 687.490.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 687.490.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas